海安县城南实验小学2017年度部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 海安县城南实验小学2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 海安县城南实验小学2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能。
海安县城南实验小学是由教育局举办的六年制义务教育学校,坚持党的教育方针、政策,全面实施小学义务教育,促进基础教育发展,培养德智体美劳等方面全面发展的建设者,经费来源为财政全额拔款,单位执行事业单位会计制度。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
(一)合理编制财务预算,科学构建预算管理体系。进一步强化预算管理,随着预算管理的进一步细化,其约束性也越来越强。为了保持学校正常运转,每学期初,我们都要作好财务开支计划,量入为出,统筹规化,突出重点,保证服务于教学,注重提高资金使用效益。
(二)重视日常财务收支管理。我校是一所年轻的学校,收入是有限的,而有些支出是不可削减的,比如说水电费、维修费、物业管理费,随着学校的发展、学生的增加,这部分的支出还会不断增长,要继续树立过紧日子的思想,紧紧围绕厉行勤俭节约、反对铺张浪费要求,进一步弘扬艰苦奋斗的优良作风,全面加强我校公务消费一体化监管工作,把有限的资金更多的投入到教育事业中去。
三、部门机构设置和所属单位情况。
城南实验小学决算由部门本级预算构成。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
2017年我校有在职教职工119人,40个教学班级,学生2180人。占地面积58608平方米,校舍建筑面积25071平方米,账面固定资产240.75万元。(没有包含代建中心房屋等建筑物资产价值)
2017年经费预算情况:
2017年我校预算收入为1577.71万元,其中公共财政拔款收入1522.92万元,预算内上年结转资金20.46万元,上级补助收入15万元,历年结余资金19.33万元。
预算支出为1577.71万元,基本工资支出1344.41万元,日常综合定额支出156.8万元,其他运转支出21.71万元,政府购买人员工资支出22.5万元,其他32.29万元用于支部活动室装修、科学、自然实验室器材购买等设备购置和一些维修费用的支出。
第二部分 海安县城南实验小学2017年度部门预算表
表一
2017年度城南实验小学收支预算总表
单位:万元
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收入 |
支出 |
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项目名称 |
金额 |
功能分类 |
支出用途 |
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功能科目名称 |
金额 |
项目名称 |
金额 |
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一、财政拨款 |
1577.71 |
一、一般公共服务支出 |
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一、基本支出 |
1543.38 |
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1. 一般公共预算 |
1522.92 |
二、外交支出 |
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二、项目支出 |
34.33 |
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2. 政府性基金预算 |
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三、国防支出 |
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三、单位预留机动经费 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
1577.71 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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二、财政专户管理资金 |
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八、社会保障和就业支出 |
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三、其他资金 |
54.79 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、国土海洋气象等支出 |
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十八、住房保障支出 |
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十九、粮油物资储备支出 |
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二十、其他支出 |
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当年收入小计 |
1577.71 |
当年支出小计 |
1577.71 |
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上年结转资金 |
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结转下年资金 |
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收入合计 |
1577.71 |
支出合计 |
1577.71 |
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表二
2017年度城南实验小学收入预算总表
单位:万元
|
项目名称 |
金额 |
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收入总计 |
1577.71 |
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一般公共预算资金 |
小计 |
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公共财政拨款(补助)资金 |
1522.92 |
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专项收入 |
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政府性基金 |
小计 |
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财政专户管理资金 |
小计 |
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专户管理教育收费 |
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其他非税收入 |
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其他资金 |
小计 |
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事业收入 |
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经营收入 |
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其他收入 |
54.79 |
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债务资金(银行贷款) |
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上年结转和结余资金 |
小计 |
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其中:动用上年结转和结余资金 |
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表三
2017年度城南实验小学支出预算总表
单位:万元
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
单位预留机动经费 |
结转下年资金 |
|
1577.71 |
1543.38 |
34.33 |
|
|
机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
表四
2017年度城南实验小学财政拨款收支预算总表
单位:万元
|
收入 |
支出 |
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项目名称 |
金额 |
支出用途 |
|
|
项目名称 |
金额 |
||
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一、一般公共预算 |
1522.92 |
一、基本支出 |
1522.92 |
|
二、政府性基金预算 |
|
二、项目支出 |
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三、单位预留机动经费 |
|
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收入合计 |
1522.92 |
支出合计 |
1522.92 |
表五
2017年度城南实验小学财政拨款支出预算表
单位:万元
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
金 额 |
|
|
合 计 |
1522.92 |
|
205 |
教育支出 |
1522.92 |
|
20502 |
普通教育 |
1522.92 |
|
2050202 |
小学教育 |
1522.92 |
|
|
人员支出 |
1344.41 |
|
|
运转支出 |
178.51 |
|
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表六
2017年度城南实验小学财政拨款基本支出预算表
单位:万元
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科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
合 计 |
1522.92 |
|
205 |
教育支出 |
1522.92 |
|
20502 |
普通教育 |
1522.92 |
|
2050202 |
小学教育 |
1522.92 |
|
|
人员支出 |
1344.41 |
|
|
运转支出 |
178.51 |
|
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表七
2017年度城南实验小学财政拨款政府性基金支出预算表
单位:万元
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功能科目代码 |
功能科目名称 |
金 额 |
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合 计 |
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我单位2017无政府性基金支出预算,故此表数据为零。
表八
2017年度城南实验小学一般公共预算支出预算表
单位:万元
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功能科目代码 |
功能科目名称 |
金 额 |
|
|
合 计 |
1577.71 |
|
205 |
教育支出 |
1577.71 |
|
20502 |
普通教育 |
1577.71 |
|
2050202 |
小学教育 |
1577.71 |
|
|
人员支出 |
1344.41 |
|
|
运转支出 |
178.51 |
|
|
项目支出 |
54.79 |
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表九
2017年度城南实验小学一般公共预算基本支出预算表
单位:万元
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科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
|
|
合 计 |
1577.71 |
|
205 |
教育支出 |
1577.71 |
|
20502 |
普通教育 |
1577.71 |
|
2050202 |
小学教育 |
1577.71 |
|
|
人员支出 |
1344.41 |
|
|
运转支出 |
178.51 |
|
|
项目支出 |
54.79 |
|
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表十
2017年度城南实验小学一般公共预算机关运行经费
支出预算表
单位:万元
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科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 |
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合计 |
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我单位不属于行政单位和参公管理的事业单位,故此表数据为零。
表十一
部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
单位:万元
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务 接待费 |
会议费 |
培训费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车 运行维护费 |
|||||
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18.05 |
10 |
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3.05 |
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5 |
表十二
2017年度城南实验小学政府采购预算表
单位:万元
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采购品目 大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购物品 名称 |
采购组织 形式 |
总计 |
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|
合计 |
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33.35 |
|
|
一、货物A |
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33.35 |
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A0101040104 |
3P柜式空调 |
其他商品和劳务支出 |
3P柜式空调 |
集中采购 |
3.50 |
|
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A0102010102 |
高档台式电脑 |
其他商品和劳务支出 |
高档台式电脑 |
集中采购 |
1.65 |
|
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A0102010202 |
高档笔记本电脑 |
其他商品和劳务支出 |
高档笔记本电脑 |
集中采购 |
0.80 |
|
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A01020201 |
高档照相机 |
其他商品和劳务支出 |
单反相机 |
集中采购 |
1.4 |
|
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A010205 |
多功能一体机 |
其他商品和劳务支出 |
数码一体机 |
集中采购 |
3.5 |
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A0306 |
教学软件 |
其他商品和劳务支出 |
智慧教室 |
集中采购 |
4 |
|
|
A04080304 |
乐队器材 |
其他商品和劳务支出 |
钢管乐队 |
集中采购 |
5 |
|
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A0409 |
实验室设备及仪器 |
专用设备购置 |
数字手绘板 |
集中采购 |
0.6 |
|
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A0410 |
广播电视、影像设备 |
专用设备购置 |
视频工作室 |
集中采购 |
4 |
|
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A0411 |
灯光、音响设备 |
专用设备购置 |
移动音响 |
集中采购 |
0.4 |
|
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A0801 |
内部期刊及资料 |
其他商品和劳务支出 |
校本课程出版 |
集中采购 |
3 |
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二、工程B |
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三、服务C |
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注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。
第三部分 海安县城南实验小学2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《海安县教育局关于2017年部门预算的批复》(海教计〔2017〕2号)填列。
城南实验小学2017年度收入、支出预算总计1577.71万元,与上年相比收、支预算总计各增加352.51万元,增长28.77%。主要原因是新学校调进32位教师,学生增加一个年级588人。其中:
(一)收入预算总计1577.71万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计1522.92万元。
(1)一般公共预算收入预算1522.92万元,与上年相比增加325.62万元,增长27.19%。主要原因是新学校调进32位教师,学生增加一个年级588人。
(2)政府性基金收入预算0 万元,与上年相比增加 0万元,增长 0 %。
2.财政专户管理资金收入预算总计0 万元。与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。。
3.其他资金收入预算总计54.79万元。与上年相比增加 43.89 万元,增长402%。主要原因是上年结余略有增加。
4.上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加 0万元,增长 0 %。
(二)支出预算总计1577.71万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出1577.71万元,主要用于工资发放以及其他周转支出。与上年相比增加352.51万元,增长28.77%。主要原因是新学校调进32位教师,学生增加一个年级588人。
2.公共安全(类)支出 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。
3.结转下年资金预算数为 0 万元,基本支出预算数为 0万元。与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。项目支出预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。
单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加 0万元,增长 0 %。
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《城南实验小学部门收支预算总表》收入数一致。
城南实验小学本年收入预算合计1577.71万元,其中:
一般公共预算收入1522.92万元,占96.53 %;
政府性预算收入 0 万元,占 0 %;
财政专户管理资金 0 万元,占 0 %;
其他资金54.79 万元,占 3.47 %;
上年结转资金 0 万元,占 0 %。
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《城南实验小学部门收支预算总表》支出数一致。
城南实验小学本年支出预算合计1577.71万元,其中:
基本支出 1543.38 万元,占 97.82 %;
项目支出 34.33 万元,占 2.18 %;
单位预留机动经费 0 万元,占 0 %;
结转下年资金 0 万元,占 0 %。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《城南实验小学部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
城南实验小学2017年度财政拨款收、支总预算 1522.92 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加297.72 万元,增长24.30 %。主要原因是新学校调进32位教师,学生增加一个年级588人。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《城南实验小学部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
城南实验小学2017年财政拨款预算支出1522.92万元,占本年支出合计的96.53%。与上年相比,财政拨款支出增加297.72 万元,增长24.30%。主要原因是新学校调进32位教师,学生增加一个年级588人。
其中:
(一)一般公共服务(类)
1.一般公共服务(类)支出1522.92 万元,与上年相比增加297.72 万元,增长24.30%。。主要原因是新学校调进32位教师,学生增加一个年级588人。
(二)公共安全(类)
1.公安(款)行政运行(项)支出 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
城南实验小学2017年度财政拨款基本支出预算 1522.92 万元,其中:
(一)人员经费 1344.41万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
(二)公用经费 178.51 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《城南实验小学部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
城南实验小学2017年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。其中:
1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出 0 万元。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
城南实验小学2017年一般公共预算财政拨款支出预算 1522.92 万元,与上年相比增加297.72 万元,增长 24.3 %。主要原因是新学校调进32位教师,学生增加一个年级588人。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
城南实验小学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1522.92 万元,其中:
(一)人员经费1344.41 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费178.51 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元,比2016年增加 0 万元,增长(降低) 0 %。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
城南实验小学2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 10 万元,占“三公”经费的 76.63 %;公务用车购置及运行费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务接待费支出 3.05 万元,占“三公”经费的 23.37 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出 10 万元,本年数大于上年预算数的主要原因争取教师出国出境学习机会。
2.公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出 0 万元。
(2)公务用车运行维护费预算支出 0 万元。
3.公务接待费预算支出 3.05 万元,本年数小于(大于)上年预算数的主要原因新学校每年增加一个年级,公用经费增加,活动增加,各种接待增加。
城南实验小学2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元,本年数小于(大于)上年预算数的主要原因本年没有安排会议。
城南实验小学2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 5 万元,本年数小于上年预算数的主要原因除了安排培训费,本年还安排了差旅费支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金(含公共财政拨款、省市补助、省市专款、纳入预算管理的行政事业性收费收入)、专项收入(含罚没收入安排的资金、专项收入安排的资金)。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入(含上级补助收入、政府(专项)资金拨款、其他收入)等。
五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:包括编入部门预算的专项业务费、事业发展支出、专用材料费、大型会议费、房屋建筑物购建、大型修缮、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置 等支出安排数。
七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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