城南实验小学2016年度部门决算公开
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门决算单位构成情况
三、 2016 年度主要工作完成情况
第二部分 城南实验小学2016年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、采购情况表
第三部分 城南实验小学2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
海安县城南实验小学是由教育局举办的六年制义务教育学校,坚持党的教育方针、政策,全面实施小学义务教育,促进基础教育发展,培养德智体美劳等方面全面发展的建设者,经费来源为财政全额拔款,单位执行事业单位会计制度。
二、部门决算单位构成情况
城南实验小学决算由部门本级决算构成。
三、2016年度主要工作完成情况
2016 年我校有在职教职工119人, 40个教学班级,学生2180人。占地面积58608平方米,校舍建筑面积25071平方米,账面固定资产240.75万元(尚未包含房屋建筑物资产价值1.2亿元,目前已建筑房屋的财务资料仍在政府代建中心)。
(一)、本年度预算收入情况
(1)财政预算内拨款1242.79万元;具体包括预算人员经费1046.31万元,公用经费196.48万元。
(2)上级补助收入9.12万元;为教育局装备室集中采购图书给予学校的补助、合唱培训、资助中心奖励补助、体育培训等补助收入。
(3) 年初结转和结余5.63万元,主要为上年结转本年使用的资金。
以上收入合计1257.54万元
财政拨款占总收入的98.83%,基本靠财政补助过日子,体现了义务教育学校的特点。
(二)、本年度事业支出情况
(1)工资和福利支出897.28万元,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障费、岗位津贴、其他工资福利支出;
(2)商品和服务支出196.48万元,其中办公用品费91.05万元,印刷费2.36万元,水费3.97万元,邮电费0.73万元,差旅费0.79万元、维修护费22.54万元、因公出国出境费用5.22万元,租赁费0.37万元,劳务费11万元,工会经费7.74万元,培训费25.78万元,招待费2.02万元,租车费1.29万元,物业管理20.29万元,专用材料费1.97万元,其他商品服务支出1.87万元。
(3) 对个人和家庭补助支出74.75万元,主要包括住房公积金115.55万元,困难学生补助10.95万元,提租补贴10.95万元,教职工体检费4.01万元,市文明单位奖励金3.8万元以及其他对个人和家庭补助支出0.1万元。
事业支出合计1248.42万元。
综观2016年,学校财务做到预算内外综合平衡,量入为出,预算内财政资金做到了应用尽用,预算外资金略有结余,结余9.12万元已结转下年。
第二部分 城南实验小学2016年度部门决算表
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表一 |
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城南实验小学部门2016年度收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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金额单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
按支出性质 |
决算数 |
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一、财政拨款收入 |
1242.79 |
一、一般公共服务支出 |
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一、基本支出 |
1248.42 |
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其中:政府性基金预算财政拨款 |
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二、外交支出 |
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二、项目支出 |
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二、上级补助收入 |
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三、国防支出 |
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三、上缴上级支出 |
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三、事业收入 |
9.12 |
四、公共安全支出 |
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四、经营支出 |
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四、经营收入 |
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五、教育支出 |
1248.42 |
五、对附属单位补助支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、科学技术支出 |
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六、其他收入 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、其他支出 |
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二十二、债务还本支出 |
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二十三、债务付息支出 |
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本年收入合计 |
1251.91 |
本年支出合计 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
9.12 |
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年初结转和结余 |
5.63 |
年末结转和结余 |
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总计 |
1257.54 |
总计 |
1257.54 |
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表二: |
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城南实验小学部门2016年度收入决算表 |
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公开02表 |
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金额单位:万元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
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合计 |
1251.91 |
1242.79 |
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9.12 |
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205 |
教育支出 |
1251.91 |
1242.79 |
|
9.12 |
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20501 |
行政运行 |
2.06 |
2.06 |
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2050202 |
小学教育 |
1241.62 |
1232.50 |
|
9.12 |
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20508 |
进修及培训 |
8.23 |
8.23 |
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2050803 |
培训支出 |
8.23 |
8.23 |
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表三: |
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城南实验小学部门2016年度支出决算表 |
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公开03表 |
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金额单位:万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
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合计 |
1248.42 |
1248.42 |
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205 |
教育支出 |
1248.42 |
1248.42 |
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20501 |
教育管理事务 |
7.69 |
7.69 |
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2050101 |
行政运行 |
7.69 |
7.69 |
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20502 |
普通教育 |
1232.5 |
1232.50 |
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2050202 |
小学教育 |
1232.5 |
1232.50 |
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20508 |
进修及培训 |
8.23 |
8.23 |
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2050803 |
培训支出 |
8.23 |
8.23 |
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表四: |
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城南实验小学部门2016年度财政拨款收入支出决算总表 |
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公开04表 |
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金额单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
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小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
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一、一般公共预算财政拨款 |
1251.91 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款 |
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二、外交支出 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
1248.42 |
1248.42 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、其他支出 |
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二十二、债务还本支出 |
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二十三、债务付息支出 |
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本年收入合计 |
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本年支出合计 |
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年初财政拨款结转和结余 |
5.63 |
年末财政拨款结转和结余 |
9.12 |
9.12 |
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|
一、一般公共预算财政拨款 |
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二、政府性基金预算财政拨款 |
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总计 |
1257.54 |
总计 |
1257.54 |
1257.54 |
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表五: |
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城南实验小学部门2016年度财政拨款支出决算表 |
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公开05表 |
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金额单位:万元 |
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项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
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|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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|
|
合计 |
1248.42 |
|
|
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|
205 |
教育支出 |
1248.42 |
1248.42 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20501 |
教育管理事务 |
7.69 |
7.69 |
|
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2050101 |
行政运行 |
7.69 |
7.69 |
|
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20502 |
普通教育 |
1232.5 |
1232.5 |
|
|
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2050202 |
小学教育 |
1232.5 |
1232.5 |
|
|
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20508 |
进修及培训 |
8.23 |
8.23 |
|
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|
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2050803 |
培训支出 |
8.23 |
8.23 |
|
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注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
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表六: |
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城南实验小学部门2016年度财政拨款基本支出决算表 |
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公开06表 |
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金额单位:万元 |
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项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
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经济分类科目编码 |
科目名称 |
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合计 |
1248.42 |
1051.94 |
196.48 |
|
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301 |
工资福利支出 |
897.28 |
897.28 |
|
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30101 |
基本工资 |
309.09 |
309.09 |
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30102 |
津贴补贴 |
173.09 |
173.09 |
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30103 |
社会保障费 |
113.33 |
113.33 |
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30104 |
绩效工资 |
301.77 |
301.77 |
|
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302 |
商品和服务支出 |
196.48 |
|
196.48 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30201 |
办公费 |
90.42 |
|
90.42 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30202 |
水费 |
3.97 |
|
3.97 |
|
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30203 |
物业管理费 |
20.28 |
|
20.28 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30204 |
维修费 |
22.55 |
|
22.55 |
|
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30205 |
培训费 |
25.78 |
|
25.78 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30206 |
公务接待费 |
2.02 |
|
2.02 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30207 |
其他商品和服务支出 |
31.46 |
|
31.46 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
154.66 |
154.66 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
|
|
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30302 |
生活补助 |
|
|
|
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30303 |
医疗费 |
4 |
4 |
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30304 |
助学金 |
10.95 |
10.95 |
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30305 |
住房公积金 |
115.55 |
115.55 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30306 |
提租补贴 |
20.23 |
20.23 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30307 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.93 |
3.93 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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31001 |
办公设备购置 |
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|
|
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31002 |
专用设备购置 |
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|
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注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
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表七: |
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城南实验小学部门2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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公开07表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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金额单位:万元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
1248.42 |
1248.42 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
1248.42 |
1248.42 |
|
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20501 |
教育管理事务 |
7.69 |
7.69 |
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2050101 |
行政运行 |
7.69 |
7.69 |
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20502 |
普通教育 |
1232.5 |
1232.5 |
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2050202 |
小学教育 |
1232.5 |
1232.5 |
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20508 |
进修及培训 |
8.23 |
8.23 |
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2050803 |
培训支出 |
8.23 |
8.23 |
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注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
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表八: |
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城南实验小学部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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公开08表 |
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金额单位:万元 |
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项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
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经济分类科目编码 |
科目名称 |
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合计 |
1248.42 |
1051.94 |
196.48 |
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301 |
工资福利支出 |
897.28 |
897.28 |
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30101 |
基本工资 |
309.09 |
309.09 |
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30102 |
津贴补贴 |
173.09 |
173.09 |
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30103 |
社会保障费 |
113.33 |
113.33 |
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30104 |
绩效工资 |
301.77 |
301.77 |
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302 |
商品和服务支出 |
196.48 |
|
196.48 |
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30201 |
办公费 |
90.42 |
|
90.42 |
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30202 |
水费 |
3.97 |
|
3.97 |
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30203 |
物业管理费 |
20.28 |
|
20.28 |
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30204 |
维修费 |
22.55 |
|
22.55 |
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30205 |
培训费 |
25.78 |
|
25.78 |
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30206 |
公务接待费 |
2.02 |
|
2.02 |
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30207 |
其他商品和服务支出 |
31.46 |
|
31.46 |
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…… |
…… |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
154.66 |
154.66 |
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30301 |
离休费 |
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30302 |
生活补助 |
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30303 |
医疗费 |
4 |
4 |
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30304 |
助学金 |
10.95 |
10.95 |
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30305 |
住房公积金 |
115.55 |
115.55 |
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30306 |
提租补贴 |
20.23 |
20.23 |
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30307 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.93 |
3.93 |
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310 |
其他资本性支出 |
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31001 |
办公设备购置 |
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31002 |
专用设备购置 |
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注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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表九: |
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城南实验小学部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 |
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公开09表 |
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金额单位:万元 |
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“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
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“三公”经费 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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2.02 |
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2.02 |
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25.78 |
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相关统计数: |
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项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
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因公出国(境)团组数(个) |
5.22 |
因公出国(境)人次数(人) |
2 |
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|
公务用车购置数(辆) |
|
公务用车保有量(辆) |
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国内公务接待批次(个) |
14 |
国内公务接待人次(人) |
649 |
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国(境)外公务接待批次(个) |
|
国(境)外公务接待人次(人) |
|
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召开会议次数(个) |
|
参加会议人次(人) |
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组织培训次数(个) |
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参加培训人次(人) |
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注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 |
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表十: |
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城南实验小学部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开10表 |
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金额单位:万元 |
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
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合计 |
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注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。本单位无政府性基金,故此表无数据。 |
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表十一: |
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城南实验小学部门2016年度机关运行经费支出决算表 |
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公开11表 |
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金额单位:万元 |
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项 目 |
机关运行经费支出决算 |
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科目编码 |
科目名称 |
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合计 |
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302 |
商品和服务支出 |
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30201 |
办公费 |
|
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30202 |
印刷费 |
|
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30203 |
咨询费 |
|
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30204 |
手续费 |
|
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30205 |
水费 |
|
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30206 |
电费 |
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…… |
…… |
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注:“机关运行经费”暂指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。本单位无机关运行经费,故本表无数据。 |
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表十二: |
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城南实验小学部门2016年度政府采购支出决算表 |
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公开12表 |
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公开 12 表 |
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金额单位:万元 |
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单位:万元 |
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采购品目大类 |
采购决算 |
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总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
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合计 |
14.7 |
14.7 |
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一、货物 |
9.7 |
9.7 |
|
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二、工程 |
5 |
5 |
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三、服务 |
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注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理资金等。 |
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第三部分 城南实验小学2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
城南实验小学部门2016年度收入、支出总计1251.91万元,与上年相比收、支总计各增加505.23万元,增长67.66%。主要原因是下半年调进教师34人,新招生684人。其中:
(一)收入总计1257.54万元。包括:
1 .财政拨款收入1242.79万元,为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加508.56万元,增长69.26%。主要原因是是下半年调进教师34人,新招生684人。
2 .事业收入9.12万元,为收到开展体育活动(足球、篮球)等活动收到的非财政补助资金。与上年相比增加-0.92万元,减少-0.09%。主要原因是装备室对学校装备投入资金等经费拔款减少
3 .年初结转和结余5.63万元,主要为上年结转本年使用的资金。
(二)支出总计127.54万元。包括:
1 .一般公共服务(类)支出 1248.42万元,主要用于人员支出和日常公用支出。与上年相比增加511.78万元,增长70%。主要原因是是下半年调进教师34人,增加人员经费;新招生684人,相应增加公用经费支出。
2 .结余分配9.12万元,为单位当年结余的分配情况,主要是对非财政补助结余按规定转入事业基金等。与上年相比增加3.49万元,增加61.9%。主要原因是收取的非财政补助资金未尽使用。
二、收入决算情况说明
城南实验小学本年收入合计1257.54万元,其中:财政拨款收入1242.79万元,占98.82%;事业收入9.12万元,占0.7%;年初结转和结余5.63万元,占0.4%。
三、支出决算情况说明
城南实验小学本年支出合计1248.42万元,其中:基本支出1248.42万元,人员支出1051.94万元,占比84.26%;日常公用经费支出196.48万元,占比15.74%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
城南实验小学2016年度财政拨款收、支总决算1248.42万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加496.11万元,增长665.94%。主要原因是主要原因是是下半年调进教师34人,增加人员经费;新招生684人,相应增加公用经费支出。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。城南实验小学部门2016年财政拨款支出1248.42万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加505.23万元,增长65.94%。主要原因是主要原因是是下半年调进教师34人,增加人员经费;新招生684人,相应增加公用经费支出。
城南实验小学2016年度财政拨款支出年初预算为 1248.42万元,支出决算为1248.42万元,完成年初预算的 100%。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
城南实验小学2016年度财政拨款基本支出 1248.42 万元,其中:
(一)人员经费593.28万元。主要包括:基本工资309.09万元、津贴补贴173.09万元、社会保障缴费113.33万元、伙食补助费0、绩效工资301.77万元 。
(二)公用经费 196.48 万元,其中办公用品费91.05万元,印刷费2.36万元,水费3.97万元,邮电费0.73万元,差旅费0.79万元、维修护费22.54万元、因公出国出境费用5.22万元,租赁费0.37万元,劳务费11万元,工会经费7.74万元,培训费25.78万元,招待费2.02万元,租车费1.29万元,物业管理20.29万元,专用材料费1.97万元,其他商品服务支出1.87万元。
(3) 对个人和家庭补助支出74.75万元,主要包括住房公积金115.55万元,困难学生补助10.95万元,提租补贴10.95万元,教职工体检费4.01万元,市文明单位奖励金3.8万元以及其他对个人和家庭补助支出0.1万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。城南实验小学部门2016年财政拨款支出1248.42万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加496.11万元,增长65.94%。主要原因是主要原因是是下半年调进教师34人,增加人员经费;新招生684人,相应增加公用经费支出。城南实验小学2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1248.42万元,支出决算为1248.42万元,完成年初预算的100%。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
城南实验小学2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1248.42万元,其中:
(一)人员经费593.28万元。主要包括:基本工资309.09万元、津贴补贴173.09万元、社会保障缴费113.33万元、伙食补助费0、绩效工资301.77万元 。
(二)公用经费 196.48 万元,其中办公用品费91.05万元,印刷费2.36万元,水费3.97万元,邮电费0.73万元,差旅费0.79万元、维修护费22.54万元、因公出国出境费用5.22万元,租赁费0.37万元,劳务费11万元,工会经费7.74万元,培训费25.78万元,招待费2.02万元,租车费1.29万元,物业管理20.29万元,专用材料费1.97万元,其他商品服务支出1.87万元。
(3) 对个人和家庭补助支出74.75万元,主要包括住房公积金115.55万元,困难学生补助10.95万元,提租补贴10.95万元,教职工体检费4.01万元,市文明单位奖励金3.8万元以及其他对个人和家庭补助支出0.1万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
城南实验小学2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出5.22万元,占“三公”经费的72%;公务用车购置及运行费支出 0万元,占“三公”经费的0 %;会议费0万元;公务接待费支出2.02万元,占“三公”经费的28%;培训费25.78万元,主要是学校教师参加教育系统发生的培训资料及各项费用。具体情况如下:
1 .因公出国(境)费决算支出5.22万元,完成预算的 100%,比上年决算增加5.22 万元,主要原因为本年安排了教师出国出境学习计划。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组2个, 累计2人次。开支内容主要为:许卫兵赴俄罗斯参加中小学名师名校长专业提升研修班学习费用3.2万元;吴雪琴参加小学老师信息化赴加拿大学习费用2.02万元。
2 .公务用车购置及运行费支出 0 万元。
3 .公务接待费2.02万元。其中:
(1)国内公务接待支出2.02万元,完成预算的 99%,决算数小于预算数的主要原因认真执行八项规定,控制招待费用,全年实际支出比预算略有所节约。国内公务接待主要为接待外省学校友好交流,省市教研活动发生的招待费用等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待14批次,649人次。 主要为接待 外省学校友好交流,省市教研活动发生的招待费用等。
城南实小2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出25.78万元,完成预算的384%,比上年决算增加19.07万元,主要原因为新调进教师34人增加外出学习培训费用,同时包含了研究生奖励学习费用;决算数大于预算数的主要原因为新调进教师34人增加外出学习培训费用,同时包含了研究生奖励学习费用。2016 年度全年组织培训110个,组织培训126人次。 主要是学校教师参加教育系统发生的培训资料及各项费用 。
(二)政府采购支出决算情况说明
2016 年度政府采购支出总额14.7万元,其中:政府采购货物支出14.7万元。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
城南实验小学无政府性基金收入,也无政府性基金支出,故此表无数据。
十一、其他重要事项的情况说明
城南实验小学无机关行政运行经费收入,故此表无数据。
十二、 政府采购支出决算情况说明
2016 年度政府采购支出总额14.7万元,其中:政府采购货物支出14.7万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入: 指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。
二、上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款: 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入: 指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余: 指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项): 指人大常委会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十、结余分配: 指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出: 指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出: 指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费: 指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十八、机关运行经费: 指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常 维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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